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xl18luck新利|狼队下载官网|襄阳日报社2023年度部门决算
- 分类:党群之窗
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- 发布时间:2024-12-06 08:27:38
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(一)深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线ღღ、方针ღღ、政策ღღ,深入宣传贯彻中央ღღ、省委ღღ、市委决策部署xl18luck新利ღღ。
(二)紧扣中心大局ღღ,引领襄阳发展ღღ。加强全媒体传播体系建设ღღ,奋力打造区域领先的新型主流媒体ღღ,各项工作取得良好发展ღღ。
(三)认真落实意识形态工作责任制ღღ,加快新型主流媒体建设ღღ,不断提升新闻传播力ღღ、影响力ღღ、引导力ღღ、公信力ღღ。
内部机构设置情况ღღ:根据中共襄阳市委机构编制委员会文件ღღ,襄阳日报社为市委直属公益二类事业单位ღღ,内设办公室ღღ、人力资源部ღღ、党群工作部ღღ、编辑委员会办公室ღღ、经营管理办公室ღღ、财务部ღღ、法务审计部ღღ、老干部联络科ღღ、资料信息部ღღ、《襄阳日报》编辑部ღღ、新媒体编辑部ღღ、校对安检部ღღ、融媒体技术保障部ღღ、全媒体视觉部ღღ、全媒体时政经济部ღღ、全媒体理论评论部ღღ、全媒体社会民生部ღღ、全媒体文教卫部ღღ、通联部ღღ、全媒体新闻研究中心等20个内设机构ღღ。
2023年度收ღღ、支总计均为9370.22万元ღღ。与2022年度相比ღღ,收ღღ、支总计各增加1179.84万元ღღ,增长14.41%ღღ,主要原因是项目资金财政拨款增加ღღ,政府专项资金及时拨付ღღ。
2023年度收入合计9370.22万元ღღ,与2022年度相比ღღ,收入合计增加1179.84万元ღღ,增长14.41%ღღ。其中ღღ:财政拨款收入3,217.11万元ღღ,占本年收入34.33%ღღ;上级补助收入0万元ღღ,占本年收入0%ღღ;事业收入2,330.40万元ღღ,占本年收入24.87%ღღ;经营收入3,822.71万元ღღ,占本年收入40.8%ღღ;附属单位上缴收入0万元ღღ,占本年收入0%ღღ;其他收入0万元ღღ,占本年收入0%ღღ。
2023年度支出合计9,351.27万元ღღ,与2022年度相比ღღ,支出合计增加1,175.71万元ღღ,增长14.38%ღღ。其中ღღ:基本支出3,990.60万元ღღ,占本年支出42.67%ღღ;项目支出1,556.90万元ღღ,占本年支出16.65%ღღ;上缴上级支出0万元ღღ,占本年支出0%ღღ;经营支出3,803.76万元ღღ,占本年支出40.68%ღღ;对附属单位补助支出0万元ღღ,占本年支出0%ღღ。
2023年度财政拨款收ღღ、支总计均为3,217.11万元ღღ。与2022年度相比ღღ,财政拨款收ღღ、支总计各增加740.46万元ღღ,增长 29.9%ღღ。主要原因是项目资金财政拨款增加ღღ,政府专项资金及时拨付ღღ。
2023年度财政拨款收入中ღღ,一般公共预算财政拨款收入3,217.11万元ღღ,比2022年度决算数增加740.46万元ღღ。增加主要原因是项目资金财政拨款增加ღღ,政府专项资金及时拨付ღღ。政府性基金预算财政拨款收入0万元ღღ,比2022年度决算数增加(减少)0万元ღღ。国有资本经营预算财政拨款收入0万元ღღ,比2022年度决算数增加(减少)0万元ღღ。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,217.11万元ღღ,占本年支出合计的34.4%ღღ。与2022年度相比ღღ,一般公共预算财政拨款支出增加740.46万元ღღ,增长29.9%ღღ。主要原因是项目资金财政拨款增加ღღ,政府专项资金及时拨付ღღ。
1.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)支出1,603.28万元ღღ,占49.84%ღღ。主要是用于在职在编人员工资及离休人员离休费ღღ。
2.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)支出56.92万元ღღ,占1.77%ღღ。主要是用于公益性岗位补贴和社保补贴ღღ。
3.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)支出1,548.96万元ღღ,占48.15%ღღ。主要是用于财政项目支出xl18luck新利ღღ,如全国党媒公共平台ღღ、日报发行经费及补助ღღ、人才建设经费和“记者之家”业务经费ღღ、数字报史馆ღღ、融媒体宣传指挥调度平台等ღღ。
4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)支出2.4万元ღღ,占0.07%ღღ。主要是用于人才引进费用ღღ。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出5.54万元ღღ,占0.17%ღღ。主要是用于离退休党建工作经费ღღ。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,569.75万元ღღ,支出决算为3,217.11万元ღღ,完成年初预算的125.19%ღღ。其中ღღ:
1.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)xl18luck新利ღღ。年初预算为1,603.28万元ღღ,支出决算为1,603.28万元ღღ,完成年初预算的100%ღღ,支出决算数等于年初预算数ღღ,严格按照预算项目进行支出ღღ。
2.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)ღღ。年初预算数为57.28万元ღღ,支出决算为56.92万元ღღ,完成年初预算的99.37%ღღ,支出决算数小于年初预算数ღღ,基本按照预算项目进行支出ღღ。
3.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)ღღ。年初预算为903.65万元ღღ,支出决算为1,548.96万元ღღ,完成年初预算的171.41%ღღ,支出决算数大于年初预算数ღღ。主要原因ღღ:年中增加了项目预算支出ღღ。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)ღღ。年初预算为0万元ღღ,支出决算为2.4万元ღღ,完成年初预算的0%ღღ,支出决算数大于年初预算数ღღ,主要原因ღღ:年中按照要求增加了引进人才项目ღღ。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)ღღ。年初预算为5.54万元ღღ,支出决算为5.54万元ღღ,完成年初预算的100%ღღ,支出决算数等于年初预算数ღღ,严格按照预算项目进行支出ღღ。
人员经费1660.20万元ღღ,主要包括ღღ:基本工资ღღ、津贴补贴ღღ、奖金ღღ、伙食补助费ღღ、绩效工资ღღ、机关事业单位基本养老保险缴费ღღ、职业年金缴费ღღ、职工基本医疗保险缴费ღღ、公务员医疗补助缴费ღღ、其他社会保障缴费ღღ、住房公积金ღღ、医疗费ღღ、其他工资福利支出ღღ、离休费xl18luck新利ღღ、退休费ღღ、退职(役)费ღღ、抚恤金ღღ、生活补助ღღ、救济费ღღ、医疗费补助ღღ、助学金ღღ、奖励金ღღ、个人农业生产补贴ღღ、代缴社会保险费ღღ、其他对个人和家庭的补助ღღ。
公用经费0万元ღღ,主要包括ღღ:办公费ღღ、印刷费ღღ、咨询费ღღ、手续费ღღ、水费ღღ、电费ღღ、邮电费ღღ、取暖费ღღ、物业管理费ღღ、差旅费ღღ、因公出国(境)费用ღღ、维修(护)费股市布局ღღ,ღღ、租赁费ღღ、会议费ღღ、培训费ღღ、公务接待费ღღ、专用材料费狼队下载官网ღღ、被装购置费ღღ、专用燃料费ღღ、劳务费ღღ、委托业务费ღღ、工会经费ღღ、福利费ღღ、公务用车运行维护费xl18luck新利ღღ、其他交通费用ღღ、税金及附加费用ღღ、其他商品和服务支出ღღ、办公设备购置ღღ、专用设备购置ღღ、信息网络及软件购置更新ღღ、公务用车购置ღღ、其他资本性支出ღღ。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元ღღ,本年收入0万元ღღ,本年支出0万元ღღ,年末结转和结余0万元ღღ。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元ღღ,支出决算为0万元ღღ,完成全年预算的0%ღღ。较上年增加(减少)0万元ღღ,增长(下降)0%ღღ。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因ღღ:我社为差额拨款事业单位ღღ,财政预算只对有事业身份人员进行补贴ღღ,公共性预算支出(含“三公”经费)无财政保障xl18luck新利ღღ。本单位没有使用财政拨款开支“三公”经费ღღ。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元ღღ,支出决算为0万元ღღ,完成全年预算的0%ღღ。较上年增加(减少)0万元ღღ,增长(下降)0%ღღ。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因ღღ:我社为差额拨款事业单位ღღ,财政预算只对有事业身份人员进行补贴ღღ,公共性预算支出(含“三公”经费)无财政保障ღღ。本单位没有使用财政拨款开支“三公”经费ღღ。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元ღღ,支出决算为0万元ღღ,完成全年预算的0%ღღ;较上年增加(减少)0万元ღღ,增长(下降)0%ღღ。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因ღღ:我社为差额拨款事业单位ღღ,财政预算只对有事业身份人员进行补贴ღღ,公共性预算支出(含“三公”经费)无财政保障ღღ。本单位没有使用财政拨款开支“三公”经费ღღ。其中ღღ:
(1)公务用车购置费支出0万元ღღ,主要是没有使用财政拨款进行公车采购ღღ。本年度购置(更新)公务用车0辆ღღ。
(2)公务用车运行费支出0万元ღღ,主要是本单位没有使用财政拨款开支“三公”经费ღღ。截至2023年12月31日ღღ,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆ღღ。
3.公务接待费全年预算为0万元ღღ,支出决算为0万元ღღ,完成全年预算的0%ღღ,较上年增加(减少)0万元ღღ,增长(下降)0%ღღ。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因ღღ:我社为差额拨款事业单位ღღ,财政预算只对有事业身份人员进行补贴ღღ,公共性预算支出(含“三公”经费)无财政保障ღღ。本单位没有使用财政拨款开支“三公”经费ღღ。其中ღღ:
外宾接待支出0万元ღღ,主要是本单位没有使用财政拨款开支“三公”经费ღღ。2023年共接待来访团组0个ღღ,0人次(不包括陪同人员)ღღ。
本部门 2023年度政府采购支出总额318万元ღღ,其中ღღ:政府采购货物支出198万元ღღ、政府采购工程支出 0万元ღღ、政府采购服务支出120万元ღღ。授予中小企业合同金额318万元ღღ,占政府采购支出总额的100%ღღ,其中ღღ:授予小微企业合同金额0万元ღღ,占授予中小企业合同金额的0%ღღ;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%ღღ,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%ღღ,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%ღღ。
截至2023年 12月31日ღღ,襄阳日报社共有车辆 4辆ღღ,其中ღღ,副省级及以上领导干部用车0辆ღღ、主要负责人用车0辆ღღ、机要通信用车1辆ღღ、应急保障用车1辆ღღ、执法执勤用车 0辆ღღ、特种专业技术用车1辆狼队下载官网ღღ、离退休干部服务用车 1辆ღღ、其他用车 0辆ღღ;单位价值 100 万元以上专用设备4台(套)ღღ。
根据预算绩效管理要求ღღ,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评ღღ,共涉及项目12个ღღ,资金1556.90万元ღღ,占一般公共预算项目支出总额的100%ღღ。从评价情况来看ღღ,各项目预算编制科学ღღ,立项程序规范ღღ,预算执行率良好ღღ,项目在实施过程中能严格执行有关制度规定ღღ,项目的投入ღღ、产出ღღ、效果符合预期目标ღღ。
组织开展部门整体支出绩效评价ღღ,评价情况来看ღღ,部门整体支出绩效管理符合财务规定ღღ,严格按照绩效目标进行考核ღღ,项目在计划期间内已圆满完成ღღ,年度各项重点工作均按年初预算执行ღღ,绩效评价结果为优秀ღღ。
1ღღ、全国党媒公共服务平台项目绩效自评综述ღღ:项目全年预算数为206.21万元ღღ,执行数为198.7480万元ღღ,完成预算96%ღღ。主要产出和效益ღღ:一是党媒平台宣传覆盖区域为全国及汉江流域ღღ,及时做好新闻宣传报道推送ღღ;二是获得国家级或省级荣誉ღღ。发现的问题及原因ღღ:媒体深度融合不够ღღ,在思想观念融合ღღ、纸媒与新媒体融合ღღ、采编流程融合等方面还有差距ღღ。下一步改进措施ღღ:深度加强与全国党媒的融合ღღ,要在思想观念ღღ、纸媒与新媒体采编流程融合等方面向中央级媒体看齐ღღ,加强对外交流学习ღღ,在汉江流域融媒体工作室基础上ღღ,扩大襄阳影响力ღღ,真正做到汉江流域中心城市地位ღღ,努力打造襄阳“都市圈”的标杆媒体ღღ。
2ღღ、日报发行经费及补助项目绩效自评综述ღღ:项目全年预算数为438.64万元ღღ,执行数为438.64万元ღღ,完成预算100%ღღ。主要产出和效益ღღ:一是根据市委市政府宣传工作安排ღღ,以公共文化产品形式配送航班ღღ、车站xl18luck新利ღღ、公共服务窗口ღღ、大众阅读费户外阅报栏等对外窗口服务单位2800份日报ღღ;二是立足襄阳ღღ,提升知名度ღღ,面向全球ღღ,打造汉江流域新型主流媒体品牌ღღ,并努力跻身全国地市党报第一方阵ღღ。获得省级以上好新闻奖ღღ。发现的问题及原因ღღ:一是绩效目标全面完成ღღ;二是依托襄阳日报社现有的采编ღღ、发行和印刷体系ღღ,宣传党的方针ღღ、路线ღღ、政策ღღ,贯彻落实报道中央ღღ、省ღღ、市中心工作ღღ,坚持党管媒体ღღ,坚持正确舆论导向ღღ,做好宣传报道ღღ。增强报纸发行覆盖率ღღ,让党的声音在基层得到贯彻落实ღღ,同时搞好窗口服务ღღ,用“三贴近”的原则打造襄阳日报的公信力ღღ。下一步改进措施ღღ:一是必须确保报纸的按时出版ღღ,出版率达到100%ღღ。及时投送2800份日报到航班ღღ、车站ღღ、公共服务窗口ღღ、大众阅读费户外阅报栏等对外窗口服务单位ღღ。二是守牢舆论宣传阵地ღღ,把市委ღღ、市政府的声音及时传达到基层单位ღღ,讲好襄阳故事ღღ,唱响襄阳主旋律ღღ。
3ღღ、报社人才建设项目绩效自评综述ღღ:项目全年预算数为252万元ღღ,执行数为252万元xl18luck新利ღღ,完成预算100%ღღ。主要产出和效益ღღ:大力发展新媒体ღღ,搭建新媒体传播矩阵ღღ,深入推进媒体融合ღღ,筑牢新闻舆论主阵地ღღ。发现的问题及原因ღღ:一是绩效目标全面完成ღღ;二是围绕建设一流党媒ღღ、进入全国同类城市党报第一方阵的目标ღღ,加快构建全媒体传播体系ღღ。开展全媒体采编调度指挥中心提档升级项目建设ღღ,加快采编流程再造ღღ,推动媒体深度融合ღღ。突出移动优先ღღ,强化技术引领ღღ,促进精品生产ღღ,积极冲刺全国新闻奖ღღ。下一步改进措施ღღ:加强采编业务人员的知识培训ღღ,多出精品力作ღღ,力争超额完成国家ღღ、省新闻奖ღღ。
4ღღ、《襄阳日报》数字报史馆项目绩效自评综述ღღ:项目全年预算数为120万元ღღ,执行数为120万元ღღ,完成预算100%ღღ。主要产出和效益ღღ:一是分年度完成历史报纸数字化加工ღღ;二是全面完成《襄阳日报》1949-1993年历史报纸数字化工程ღღ。发现的问题及原因ღღ:一是项目跨度时间长ღღ;二是数字化加工版数内容较多ღღ,扫描ღღ、录入ღღ、检索程序复杂ღღ。下一步改进措施ღღ:一是按照合同约定的时间要求与第三方承接公司尽快完成前期事项ღღ;二是运用好报纸数字化所呈现的内容为襄阳经济建设做好服务ღღ。充分利用《襄阳日报》ღღ、《襄阳晚报》新闻资源ღღ,为全市政治ღღ、经济ღღ、文化建设做好服务ღღ。宣传党的方针ღღ、路线ღღ、政策ღღ,贯彻落实报道市委ღღ、市政府中心工作ღღ,坚持党管媒体的原则ღღ。做好宣传报道ღღ,坚持正确舆论导向ღღ,增强新闻资源利用率ღღ,为襄阳市政治ღღ、经济发展提供有效服务ღღ,打造襄阳日报的公信力ღღ。
5ღღ、融媒体宣传指挥调度平台项目绩效自评综述ღღ:项目全年预算数为198万元ღღ,执行数为198万元ღღ,完成预算100%ღღ。主要产出和效益ღღ:一是完成数据资源库建设ღღ,建立一个可以100多人共享数据的数据库ღღ;二是通过平台建设ღღ,为襄阳融媒体宣传指挥调度平台赋予了数据加工与对外服务的能力ღღ,使数据产生价值ღღ,将全面支撑媒体中心开展“新媒体”运营模式ღღ。实现最大化的新闻宣传效力ღღ,最终形成传统媒体和新兴媒体此长彼长ღღ、融合发展的态势ღღ。发现的问题及原因ღღ:一是明确项目建设管理的领导协调机构ღღ;二是细化工作流程ღღ,责任到人ღღ。下一步改进措施ღღ:一是定期开展业务培训ღღ,提高人员素质ღღ,重点加强负责系统操作和维护工作人员的培训考核工作ღღ,实行考核上岗制度ღღ;二是充分利用新闻媒体ღღ、互联网络ღღ、专家讲座等形式ღღ,大力宣传项目的阶段性成果ღღ。
6ღღ、主题教育宣传经费项目绩效自评综述ღღ:项目全年预算数为30万元ღღ,执行数为30万元ღღ,完成预算100%ღღ。主要产出和效益ღღ:一是专版完成新闻宣传报道推送ღღ;二是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育ღღ、讴歌党的光辉业绩ღღ,营造浓厚舆论氛围ღღ。发现的问题及原因ღღ:向中央ღღ、省级媒体对标学习有差距ღღ,纸媒与新媒体融合不够ღღ。下一步改进措施ღღ:加强对外交流学习ღღ,向中央ღღ、省级媒体对标看齐ღღ,在汉江流域融媒体工作室基础上ღღ,扩大襄阳影响力ღღ,全市党政机关ღღ、企事业单位ღღ、社会团体ღღ、基层党组织认真学习领会主题教育的内涵和意义ღღ,使广大干部ღღ、党员ღღ、群众团结一心狼队下载官网ღღ,奋力打造高质量发展的襄阳都市圈ღღ。
7ღღ、2022汉江流域创客英雄汇活动项目绩效自评综述ღღ:项目全年预算数为280万元ღღ,执行数为280万元ღღ,完成预算100%ღღ。主要产出和效益ღღ:一是完成了汉江流域创客英雄汇现场活动执行及电视直播ღღ,宣传视频制作及节目编排ღღ,宣传发布ღღ,城市形象展示ღღ、选手培训及活动接待ღღ;二是活动线万人次ღღ,本次活动影响力覆盖范围覆盖汉江流域鄂豫陕三省 13 个城市ღღ,并在央视新闻频道报道和湖北省级媒体报道ღღ。发现的问题及原因ღღ:绩效目标全面完成ღღ,立足汉江流域ღღ,充分发挥先进典型示范引领作用ღღ,但是向中央ღღ、省级媒体对标学习有差距ღღ,纸媒与新媒体融合不够ღღ。下一步改进措施ღღ:加强对外交流学习ღღ,向中央ღღ、省级媒体对标看齐ღღ,引导党员群众自觉融入经济社会发展大潮ღღ,通过三省流域城市互学互鉴ღღ、交流交融ღღ,打造汉江生态经济带开放开发ღღ、高质量发展的红色引擎ღღ。持续推动《汉江生态经济带发展规划》落地见效ღღ,以党建引领ღღ,助力襄阳全面推进“五城共建”ღღ,打造引领汉江流域发展ღღ、辐射南襄盆地的省域副中心城市ღღ。
8ღღ、2022年华创会德国襄阳海外专场活动项目绩效自评综述ღღ:项目全年预算数为20.4136万元ღღ,执行数为20.4136万元ღღ,完成预算100%ღღ。主要产出和效益ღღ:一是完成了2022年华创会德国襄阳海外专场活动武汉会场的布置搭建ღღ、活动执行ღღ、视频制作及PPT制作狼队下载官网ღღ、宣传发布xl18luck新利ღღ、会务手册及项目手册设计制作ღღ、会务接待等工作ღღ;二是本届华创会上ღღ,海内外10个项目与我市签约ღღ,签约金额达48.5亿元ღღ。发现的问题及原因ღღ:华人创业平台搭建不够ღღ。下一步改进措施ღღ:这次活动绩效目标全面完成ღღ,在此基础上ღღ,以后可以做成系列活动ღღ,加大宣传ღღ,吸引大批华侨华人到襄阳投资兴业ღღ,带动经济发展ღღ,推动了我市的科技创新和产业升级ღღ。
9ღღ、“记者之家”业务经费项目绩效自评综述ღღ:项目全年预算数为6.8万元ღღ,执行数为6.8万元ღღ,完成预算100%ღღ。主要产出和效益ღღ:一是全面服务市委市政府中心大局ღღ,讲好襄阳故事ღღ,唱响襄阳主流声音ღღ;二是每季度按时出版新闻刊物ღღ,提升记者和通讯员业务能力ღღ。发现的问题及原因ღღ:通讯员新闻写作能力有待提高ღღ。下一步改进措施ღღ:加大全市通讯员的新闻写作能力培训ღღ,提升通讯员的稿件质量ღღ,运用好微视频新利体育APPღღ,ღღ、微电影ღღ,在新媒体上得到广泛运用ღღ,要有基层新闻作品在省级媒体上获得奖项ღღ。
10ღღ、离退休干部党建工作经费项目绩效自评综述ღღ:项目全年预算数为5.54万元ღღ,执行数为5.54万元ღღ,完成预算100%ღღ。主要产出和效益ღღ:积极安排离退休党员组织生活ღღ,让老同志感受到党组织的力量ღღ,保持共产党员退休不退党的党员本色ღღ。发现的问题及原因ღღ:全面完成绩效目标ღღ,党组织的工作形式有待创新ღღ。下一步改进措施ღღ:通过开展丰富多彩的组织生活ღღ,让更多老党员参与到组织生活中ღღ,及时传达党内文件精神ღღ,并反映他们的意见和要求ღღ。提高离退休党员的政治思想认识ღღ,始终保持共产党人的政治本色ღღ。
11ღღ、人才专项项目绩效自评综述ღღ:项目全年预算数为2.4万元ღღ,执行数为2.4万元ღღ,完成预算100%ღღ。主要产出和效益ღღ:按人员发放人才引进费用ღღ,全面做好宣传报道工作ღღ,唱响襄阳主流声音ღღ。发现的问题及原因ღღ:全面完成绩效目标ღღ。下一步改进措施ღღ:做好人才引进工作ღღ,围绕中心ღღ、服务大局ღღ,强化主流舆论引领ღღ,加快推进媒体融合ღღ。
12ღღ、援藏人员生活补贴专项项目绩效自评综述ღღ:项目全年预算数为4.36万元ღღ,执行数为4.36万元ღღ,完成预算100%ღღ。主要产出和效益ღღ:按人员发放援藏人员费用ღღ,保障援藏人员生活ღღ。发现的问题及原因ღღ:全面完成绩效目标商业新闻ღღ,ღღ。下一步改进措施ღღ:落实援藏人员生活补助ღღ,使援藏同志安心工作ღღ,促进襄藏两地和谐发展ღღ。
部门绩效评价结果应用情况ღღ。至部门决算公开时已经应用的情况ღღ。一是预算绩效管理覆盖所有项目资金ღღ,每个项目有责任领导和具体经办人员ღღ,贯穿预算管理全过程ღღ,以社会效益ღღ,群众满意为主ღღ,做好绩效工作ღღ。二是强化项目规划ღღ,加强专项资金管理ღღ,在时间节点内ღღ,确保项目按期完成ღღ。
部门绩效评价结果拟应用情况ღღ。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况ღღ。一是紧紧围绕我社新闻工作职责和社会职能ღღ,按照年度工作计划ღღ,重点梳理工作重点ღღ,科学设置绩效指标体系ღღ,确保预算项目绩效评价能为我社重点工作提供考核依据ღღ。二是加强学习ღღ,科学编制预算ღღ,提高预算编制水平ღღ,强化预算刚性约束ღღ,推进绩效管理与预算管理紧密结合ღღ,加强业务工作与预算安排统筹管理ღღ,做到统筹兼顾ღღ,保障重点ღღ,加强绩效评价结果应用ღღ,建立健全预算绩效评价结果与预算安排的激励约束机制ღღ。
十四ღღ、财政专项支出ღღ、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围狼队下载官网ღღ、体例和内容进行公开ღღ。
(七)其他收入ღღ:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”ღღ、“政府性基金预算财政拨款收入”ღღ、“国有资本经营预算财政拨款收入”ღღ、“上级补助收入”ღღ、“事业收入”ღღ、“经营收入”等收入以外的各项收入ღღ。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余ღღ:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额ღღ,以及使用专用结余安排支出的金额ღღ。
(九)年初结转和结余ღღ:指单位以前年度尚未完成ღღ、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金ღღ,或项目已完成等产生的结余资金ღღ。
(十一)结余分配ღღ:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税ღღ、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等ღღ。
(十二)年末结转和结余ღღ:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金ღღ,或项目已完成等产生的结余资金ღღ。
(十六)“三公”经费ღღ:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费ღღ,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费ღღ、公务用车购置及运行费和公务接待费ღღ。其中ღღ,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费ღღ、国外城市间交通费ღღ、住宿费18luck新利体育官网新利18体育娱乐在线网页版ღღ!ღღ,ღღ、伙食费ღღ、培训费ღღ、公杂费等支出ღღ;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税ღღ、牌照费)及燃料费ღღ、维修费ღღ、过桥过路费ღღ、保险费ღღ、安全奖励费用等支出ღღ;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用ღღ。
(十七)机关运行经费ღღ:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金ღღ,包括办公费ღღ、印刷费ღღ、邮电费ღღ、差旅费ღღ、会议费ღღ、福利费ღღ、日常维修费ღღ、专用材料及一般设备购置费ღღ、办公用房水电费ღღ、办公用房取暖费ღღ、办公用房物业管理费ღღ、公务用车运行维护费以及其他费用ღღ。
部门整体全年预算数9648.7740万元ღღ,执行数9351.2650万元ღღ,执行率96.92%ღღ。我社属于市委直属公益二类事业单位ღღ,每年预算资金中除财政拨款外ღღ,大部分资金为我社经营性自筹ღღ。执行企业会计制度ღღ,严格按照《会计法》和《税法》等国家法律ღღ、法规进行财务审核记账ღღ,现对财政拨款情况说明如下ღღ:
2023年ღღ,在市委ღღ、市委宣传部领导下ღღ,襄阳日报社聚焦主责主业ღღ,不断巩固壮大主流思想舆论ღღ,加强全媒体传播体系建设ღღ,奋力打造区域领先的新型主流媒体ღღ,各项工作取得良好发展ღღ。但是工作中还存在以下问题ღღ:一是媒体深度融合不够ღღ,新媒体平台粉丝量有待提升ღღ,影响力进一步扩大ღღ;二是新技术新手段应用不够ღღ,新媒体技术人才紧缺ღღ。
下一步ღღ,襄阳日报社将深入学习贯彻习近平总书记关于新闻宣传工作的重要讲话精神ღღ,全力做好主题宣传ღღ,持续深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神ღღ。深入宣传贯彻党的二十大精神ღღ,办好专栏ღღ、专题ღღ,推动会议精神落实落地ღღ。围绕中心ღღ,服务大局ღღ,积极做好全国文明城市创建ღღ、美好环境与幸福生活共同缔造ღღ、优化营商环境ღღ、重点项目建设等主题宣传ღღ,为推动襄阳都市圈高质量发展ღღ、打造汉江流域高质量发展标杆城市汇聚磅礴力量ღღ。加快媒体深度融合ღღ,持续建好用好全媒体采编指挥调度平台ღღ,加强新闻精品生产ღღ,大力发展短视频ღღ、直播ღღ、手绘等融媒体产品ღღ,积极整合资源ღღ、挖潜增效ღღ,进一步树立过紧日子思想ღღ。不断完善社属公司体制机制ღღ,增强企业盈利能力ღღ,常态化抓好社会治安综合治理ღღ,深入推进文明城市创建ღღ、法治政府建设党群ღღ,ღღ,巩固森林机关ღღ、垃圾分类示范点建设ღღ,做好防范化解金融风险ღღ、优化营商环境等各项工作ღღ。
从整体情况来看ღღ,2023年我社按照年初财政预算进行支出ღღ,部门整体全年预算数9648.7740万元ღღ,执行数9351.2650万元狼队下载官网ღღ,其中财政拨款预算支出2569.7547万元ღღ,实际支出3217.1063万元ღღ。部门整体支出及项目支出规范ღღ、合理ღღ,按照市财政文件要求及时进行预ღღ、决算的公开工作ღღ。
我社属于市委直属公益二类事业单位ღღ,所有当年预算经过市人大常委会审批后ღღ,全年按照以收定支的原则ღღ,保证事业发展正常运转ღღ。
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